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原帖由 trailway 于 2009-3-2 18:55 发表 : b3 Q* h2 I! {% t6 c$ r
像这些收入你算入Other employment 比较方便点,如果有相关的费用可以填到employment expense. 不过你自己注册的有像home business 的牌照, 就算如business income 了。其实是没什么区别。
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I9 P. c5 G/ j4 g, t3 P想更正一下:如果说楼上几位所指的额外收入没有T4,照理来说应该有T4A。没有T4 代表你不在他们PAYROLL上,不在PAYROLL上就不能CLAIM EMPLOYMENT EXPENSES。 你都不是EMPLOYEE怎么可以要求EMPLOYMENT EXPENSES DEDUCTION?(COMMISSION一些不在此讨论中) 这类的EMPLOYMENT DEDUCTION需要你的雇主在T2200签字证明你的EMPLOYMENT必须由你自己个人来承担一些支出。这里涉及的内容比较复杂。! x I' ^5 A* i5 c: M7 p! O: N$ u
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回到原题上,如果我没有理解错误的话,楼上几位额外的收入应该是和你们自己的T4工作不搭架的,这也就是为什么你们不在他们的T4上。就好比说你们是他们的CONTRACTOR之类的。 如果是这样的话,这一类的收入应该进T2125(AS A SOLE PROPRIETOR);如果那些公司给T4A那就不用担心了。直接报道T4A里就可以了。 在T4A里INCOME报在哪个BOX也是有讲究的。因为你可以CLAIM 一些DEDUCTIONS。 而什么可以DEDUCT和你的INCOME在哪个BOX是直接挂钩的。
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7 \/ ?% ^* c$ W6 |+ X. _最后,如果你们的额外收入超过30K(including GST),那么你又有GST REGISTRATION的问题。收入高了又有许多TAX PLANNING选择在里面。等等等等。。。 ! b1 ?2 N6 i/ R* J# ] H3 V3 K
+ B, f6 a& O& _1 F. j/ k/ H/ f: @1 x
我最后提醒大家一下,如果你有自雇收入或者自认个人情况较复杂,我强烈建议找专业注册会计师咨询。有许多东西你自己认为不重要不定就成了以后CRA找你麻烦的原因。 |
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