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给别人提供技术咨询的收入在税表算那一类?

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发表于 2009-2-25 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢!
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发表于 2009-2-26 18:37 | 显示全部楼层
commision
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 楼主| 发表于 2009-2-28 16:08 | 显示全部楼层
原帖由 明明白白我的心 于 2009-2-26 18:37 发表 ' p' r  e7 m0 s
commision
/ d- s  r* @% O! d2 L
0 K5 F/ M' k) R% B
十分感谢!
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发表于 2009-2-28 21:29 | 显示全部楼层

回复 沙发 的帖子

老杨团队 追求完美
搂主说的不是很明白。 commission 收入一般在T4 上会列出来。如果是技术咨询, 又和自己的工作没关,应该是
/ G( _' n9 [, I' V; B2 g* zother income, 也就是Business income。 如果是Business income收入要交2倍的CPP的, 不用交EI。
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 楼主| 发表于 2009-3-1 00:16 | 显示全部楼层
原帖由 trailway 于 2009-2-28 21:29 发表
% [% X0 C6 X+ M4 Z8 A搂主说的不是很明白。 commission 收入一般在T4 上会列出来。如果是技术咨询, 又和自己的工作没关,应该是3 L7 T/ ?( o/ k7 w; l5 W
other income, 也就是Business income。 如果是Business income收入要交2倍的CPP的, 不用交EI。

( u5 K0 ]9 N+ Q% Q4 J2 m. h! I
9 [2 H: I9 Z* A9 [& T是这样的,我在一家公司工作,业余的时候有时帮另一家公司做些维护,另一家公司给的支票,这个收入不太清楚填税表的哪一项,能请教一下么?
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发表于 2009-3-1 08:34 | 显示全部楼层
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发表于 2009-3-1 08:40 | 显示全部楼层

应该是Other employment income!

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 04/ntrprtd-eng.html
, F3 s" V; [2 m% V! }
! g1 \% _9 f8 f1 ^$ j0 {可以看看上面那个衔接。 如果你有什么 expense 和这份工作有关,可以填到employment expense 那块去!
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 楼主| 发表于 2009-3-1 13:56 | 显示全部楼层
原帖由 trailway 于 2009-3-1 08:40 发表 0 D# i5 k  b, b3 `: l
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 04/ntrprtd-eng.html+ M$ m6 J$ g# p0 e

1 _1 G* O4 M6 C7 E! B可以看看上面那个衔接。 如果你有什么 expense 和这份工作有关,可以填到employment expense 那块去! ...

( k5 X! [1 F4 _) E8 q9 t
: o% ~( }3 P# P多谢,多谢! 明白了
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发表于 2009-3-1 15:08 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果给别的公司或给自己的公司提供非本专业的服务而收到支票,应该报到哪里呢?
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发表于 2009-3-1 19:10 | 显示全部楼层

回复 9楼 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
是一样的,不过看有没有给你扣税。如过扣了, 应该有个T4。没扣, 就是otehr employment income.
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发表于 2009-3-1 21:08 | 显示全部楼层
谢谢10楼.2 ?& i" {2 V! R2 L' \) ~# ^" V  q
那么什么算作Business income?9 s7 }# Y) f0 z
比如说我给别的公司利用周末做点业余设计, 会有一些费用.人家给支票,没有T4.
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发表于 2009-3-2 18:55 | 显示全部楼层

回复 11楼 的帖子

像这些收入你算入Other employment 比较方便点,如果有相关的费用可以填到employment expense.  不过你自己注册的有像home business 的牌照, 就算如business income 了。其实是没什么区别。
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发表于 2009-3-5 00:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
原帖由 trailway 于 2009-3-2 18:55 发表
1 D& j( Q+ U! {8 t( y像这些收入你算入Other employment 比较方便点,如果有相关的费用可以填到employment expense.  不过你自己注册的有像home business 的牌照, 就算如business income 了。其实是没什么区别。
- ^( d" @* g; _3 c8 i; X" w
2 Z1 O7 D/ G& @* a, w+ s
  y  K, `0 F7 G2 J
想更正一下:如果说楼上几位所指的额外收入没有T4,照理来说应该有T4A。没有T4 代表你不在他们PAYROLL上,不在PAYROLL上就不能CLAIM EMPLOYMENT EXPENSES。 你都不是EMPLOYEE怎么可以要求EMPLOYMENT EXPENSES DEDUCTION?(COMMISSION一些不在此讨论中) 这类的EMPLOYMENT DEDUCTION需要你的雇主在T2200签字证明你的EMPLOYMENT必须由你自己个人来承担一些支出。这里涉及的内容比较复杂。& f. \, ^$ D  n& h3 o2 _) P6 A
/ z6 j2 q! G- A. I# Z5 t
回到原题上,如果我没有理解错误的话,楼上几位额外的收入应该是和你们自己的T4工作不搭架的,这也就是为什么你们不在他们的T4上。就好比说你们是他们的CONTRACTOR之类的。 如果是这样的话,这一类的收入应该进T2125(AS A SOLE PROPRIETOR);如果那些公司给T4A那就不用担心了。直接报道T4A里就可以了。 在T4A里INCOME报在哪个BOX也是有讲究的。因为你可以CLAIM 一些DEDUCTIONS。 而什么可以DEDUCT和你的INCOME在哪个BOX是直接挂钩的。
5 a. C) U: K% ^7 S3 X  Z$ H2 @5 e0 K$ x! E
最后,如果你们的额外收入超过30K(including GST),那么你又有GST REGISTRATION的问题。收入高了又有许多TAX PLANNING选择在里面。等等等等。。。 . k4 W/ n$ |( I
3 F/ a8 p$ Z; |" \+ v3 Y
我最后提醒大家一下,如果你有自雇收入或者自认个人情况较复杂,我强烈建议找专业注册会计师咨询。有许多东西你自己认为不重要不定就成了以后CRA找你麻烦的原因。
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 楼主| 发表于 2009-3-7 10:26 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 cherryblossom 于 2009-3-5 00:55 发表
+ j/ R' [- X/ G/ q8 \9 r1 ^$ T  c- g+ g2 z, J, _

8 ]  Y. M7 Q: w; j8 G. ~7 j6 ?' G" c
想更正一下:如果说楼上几位所指的额外收入没有T4,照理来说应该有T4A。没有T4 代表你不在他们PAYROLL上,不在PAYROLL上就不能CLAIM EMPLOYMENT EXPENSES。 你都不是EMPLOYEE怎么可以要求EMPLOYMENT EXPENSES  ...
3 G( t' l, E( M7 e; K7 g/ Z- a

0 n4 }6 m% v  e& [: C' _就是帮原来的公司做些电脑维护工作,公司直接给寄的支票,估计也没什么T4表,T2121在报税软件算哪一栏?
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